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bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-08 10:09

您好
年末的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi) 下面所有明細(xì)科目的余額 都要結(jié)平

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您好 年末的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi) 下面所有明細(xì)科目的余額 都要結(jié)平
2020-01-08 10:09:09
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2020-02-27 11:26:39
首先,沒法結(jié)平。 其次,沒必要結(jié)平。 之所以沒法結(jié)平,是因?yàn)樵鲋刀愑?jì)算繳納會(huì)計(jì)科目設(shè)置的原因。首先啊,按說進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,應(yīng)該作為企業(yè)的一項(xiàng)資產(chǎn),來核算。但是會(huì)計(jì)科目的設(shè)置,并沒有把它當(dāng)做資產(chǎn)而是作為負(fù)債的借方(實(shí)質(zhì)也是資產(chǎn))。銷售商品的銷項(xiàng)稅,這真是企業(yè)的負(fù)債,所以他在應(yīng)繳稅費(fèi)的貸方核算,,,所以這也就決定除非你有會(huì)計(jì)分錄做成 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅 借方累計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅才會(huì)減少??墒悄壳?,除了,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,沒有這樣的分錄啊。
2019-01-11 10:23:34
你可以不用結(jié)平,一直讓他有余額的
2019-02-01 07:09:11
你好,照規(guī)范是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)的,以前沒有轉(zhuǎn)的,你現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)掉
2019-03-02 16:12:33
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