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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-01-08 09:21

不用
那未交增值稅借方就有余額了,年末不需要結轉調(diào)平。這是應交未交的

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相關問題討論
您好!未交增值稅繳納的時候做到借方就可以了。
2017-11-03 16:19:34
您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
不是的,比如你月底算出來銷項多要借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 進項多借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
2019-03-19 16:06:06
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
不用 那未交增值稅借方就有余額了,年末不需要結轉調(diào)平。這是應交未交的
2020-01-08 09:21:41
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