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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-01-08 08:48

借:應付職工薪酬 
貸:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬

鐘靈毓秀 追問

2020-01-08 09:01

老師,這個不是視同銷售嗎?為什么不確認收入?報稅的時候是稅額是填在無票收入那里嗎?例如庫存商品的市場價是100元,那無票收入那里是填金額0,稅額13嗎

玲老師 解答

2020-01-08 09:05

你好 你是外購的商品原價給的沒有增加收入

鐘靈毓秀 追問

2020-01-08 09:08

報稅的時候那樣填寫對嗎

玲老師 解答

2020-01-08 09:11

你好  按正常的銷售額填寫申報

玲老師 解答

2020-01-08 09:12

你是不是外購的商品買回來就直接發(fā)福利了 這樣寫分錄 
借:管理費用等 -福利費  貸:應付職工薪酬  借:應付職工薪酬 貸:銀行存款

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借:應付職工薪酬 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬
2020-01-08 08:48:58
應付職工薪酬社保費都是計入費用的,為什么走營業(yè)外支出
2019-01-05 16:54:50
最后兩個可以借管理費用福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16
你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費
2020-08-26 09:53:15
同學您好。這不是消費稅要賺到應付職工薪酬。而是說,支付環(huán)節(jié)。借方確認應付職工薪酬。貸方確認收入確認相關稅費。您問的應該是視同銷售的題。
2021-06-11 20:48:32
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