
老師,今年年底我把公司的預(yù)收預(yù)付沖賬轉(zhuǎn)到應(yīng)收或應(yīng)付里,那去年的是不能轉(zhuǎn)的嗎,我看到報表里預(yù)收預(yù)付里還有余額
答: 你好 你可以調(diào)整過來 同一個客戶下面的科目
15年期末余額應(yīng)收,預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付怎么和16年期初不一樣
答: 有重分類調(diào)整嗎。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付期末余額怎么確定
答: 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” 預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)


招力 追問
2020-01-07 19:44
meizi老師 解答
2020-01-07 20:02