
我們平時開3%稅率的發(fā)票,但是上次領獎金的時候開了一張免稅的票,現(xiàn)在申報數(shù)據(jù)對不上了,不知道應該怎么申報呢
答: 你這個開的免稅發(fā)票的申報的時候,在這個免稅銷售額里面申報就可以了。
我們平時開3%稅率的發(fā)票,但是上次領獎金的時候開了一張免稅的票,現(xiàn)在申報數(shù)據(jù)對不上了,不知道應該怎么申報呢??
答: 你真的免稅發(fā)票,你是不是在免稅銷售額里面申報?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們平時開的3%稅率的,但是上次領獎金要求開免稅發(fā)票,現(xiàn)在申報的時候數(shù)據(jù)對不上不知道怎么申報了
答: 你這個獎金是屬于免稅范圍的話,你就是填寫在免稅銷售額這塊兒

