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送心意

楊@老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-07 13:18

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅可以有余額,不一定非要結(jié)轉(zhuǎn)

奧利給 追問(wèn)

2020-01-07 13:59

要抵扣的部分結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以對(duì)吧

楊@老師 解答

2020-01-07 14:19

是的,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未繳增值稅借方

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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅可以有余額,不一定非要結(jié)轉(zhuǎn)
2020-01-07 13:18:04
您好,根據(jù)您的金額,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2.31貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)2.31
2021-01-14 08:53:33
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2022-09-19 16:26:52
有留抵不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,到年末再把這些明細(xì)科目結(jié)為0
2016-09-29 20:34:58
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-02-07 15:57:05
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