
當月記賬時錯記為借:銀行存款,貸:其他應付款,次月發(fā)現(xiàn)錯誤本應貸記其他應收款的,現(xiàn)在該怎么做記賬憑證
答: 您好!先做一個相反的憑證沖銷之前的憑證,再做正確的分錄就可以了。
剛翻看公司記賬憑證,摘要是退張總辦證金,借方登的是借其他應付款,貸方是貸銀行存款。我翻看上一筆的記賬憑證摘要是打保證金,是借其他應收款,貸銀行存款。那么,為啥退時不是借銀行存款,貸其他應收款??是不是這個會計帳做錯了?
答: 就是可能是張總借款小于辦事的金額,將多余的報銷款退給張總
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年末結(jié)轉(zhuǎn)后記賬憑證匯總表上的應收賬款,其他應收款其他應付款都是12月的數(shù)據(jù)嗎?
答: 你好,這要看你的匯總表選擇的所屬期,如果你選擇是12月份的,就是12月份當月的數(shù)據(jù)。


皎皎2019 追問
2020-01-06 17:28
月月老師 解答
2020-01-06 17:29