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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-01-06 15:41

你好,不包括,都是單獨(dú)核算的

追問

2020-01-06 15:44

那其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)?

暖暖老師 解答

2020-01-06 15:44

是的,屬于非限定性資產(chǎn)的

追問

2020-01-06 15:48

我們是非盈利性社會組織,這個固定資產(chǎn)的科目這里需要寫應(yīng)交稅費(fèi)這科目嗎?

暖暖老師 解答

2020-01-06 15:49

不需要的,因為不可以抵扣,全部計入成本

追問

2020-01-06 15:53

購買錄音筆,11月付的款,12月收到的發(fā)票,這樣寫記賬憑證對嗎?11月,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,12月,借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款

暖暖老師 解答

2020-01-06 15:55

12月做固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款

追問

2020-01-06 16:06

要是款付了,發(fā)票也到了,這樣分錄對嗎?

暖暖老師 解答

2020-01-06 16:07

你的預(yù)付前后要一致的

追問

2020-01-06 16:08

好,明白了!要是發(fā)票到,款同時也付了,這樣分錄對嗎?

暖暖老師 解答

2020-01-06 16:09

嗯,同時到達(dá)時你的會計分錄是正確的

追問

2020-01-06 16:09

好的!謝謝老師!

暖暖老師 解答

2020-01-06 16:13

不客氣,麻煩給予五星好評

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你好 應(yīng)付帳款借方明細(xì)余額放到預(yù)付 其他應(yīng)付款借方明細(xì)余額放到其他應(yīng)收款
2020-03-07 18:50:16
你好,應(yīng)付填寫在預(yù)付賬款,其他應(yīng)付填寫在其他應(yīng)收款
2016-07-15 17:18:02
你好,你的費(fèi)用月末血結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,在未分配利潤里面體現(xiàn)的。
2022-09-18 12:35:56
你好,放到其他應(yīng)收款
2022-04-07 14:41:30
你好,能找到銀行流水對一下嗎?應(yīng)該是轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款。
2021-12-27 13:17:32
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