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燕子°o_O
于2020-01-06 15:39 發(fā)布 ??1237次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-01-06 15:39
你好,你多計提了嗎
燕子°o_O 追問
2020-01-06 15:40
我不知道,之前會計遺留下來的?,F(xiàn)在利息清賬了。
郭老師 解答
2020-01-06 15:41
你得看下明細賬是不是多計提的,如果是借財務費用負數(shù),貸應付利息負數(shù)。
2020-01-06 15:43
估計是多計提了,每個月負債表都是平的,那就是借:財務費用5萬,貸應付利息5萬,紅字表示嗎。
2020-01-06 15:49
你好,是的。
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應付利息都付清了,貸方有余額5萬元,怎么做平?借:應付利息5萬 貸:本年利潤5萬嗎。
答: 你好,你多計提了嗎
應付利息和本年利潤為什么不存在對應關系
答: 應付利息是負債,不是損益科目,損益科目才和本年利潤有關系,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,年末本年利潤貸方余額是96萬,利潤分配-應付股利借方余額是60萬。 分錄:借:本年利潤-96萬 貸:利潤分配-未分配利潤36萬 利潤分配-應付股利60萬 這樣做對不對,請指教。
答: 你好,這個分錄是什么意思?怎么用到了本年利潤?
上一年年末利潤分配——應付利潤,無余額。本年度年初利潤分配——應付利潤借方突然出現(xiàn)277.06的余額,這是什么原因?qū)е碌哪兀?/a>
討論
老師。請問一下公司還沒有營業(yè)。但是利息收入本年利潤有2萬多。需要提盈余公積嗎?
請把利息收入到期末結(jié)轉(zhuǎn)的全過程做一下分錄,包括正負數(shù),我做出來后本年利潤期末有余額
老師我之前不知道,做的賬利息收入月末未結(jié)轉(zhuǎn),本月開始結(jié)轉(zhuǎn)了,但以前月份的利息收入里面也沒有余額,應該自己轉(zhuǎn)至本年利潤了,我可以不管以前年份的不
個體工商戶,其他應付-法人借方余額50萬,未分配利潤是貸方60萬,可以這樣做會計分錄嗎? 借,利潤分配未分配利潤 貸,應付利息 借,應付利息 貸,其他應付-法人
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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燕子°o_O 追問
2020-01-06 15:40
郭老師 解答
2020-01-06 15:41
燕子°o_O 追問
2020-01-06 15:43
郭老師 解答
2020-01-06 15:49