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YC~
于2020-01-06 13:51 發(fā)布 ??1044次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-01-06 13:52
你好,這個有形成無形資產(chǎn)嗎?
YC~ 追問
2020-01-06 17:25
老師 問一下 銷項負數(shù)發(fā)票做賬的時候是做相反分錄還是做紅沖的
鄒老師 解答
2020-01-06 17:26
你好, 銷項負數(shù)發(fā)票是做之前銷售分錄的相同分錄金額負數(shù),也可以是相反分錄金額正數(shù),兩種方式都是可以的
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國家知識產(chǎn)權(quán)專利局開給我們知識產(chǎn)權(quán)咨詢公司的收據(jù) 借可以是營業(yè)費用-業(yè)務費 貸其他應付款嗎
答: 你好,這個有形成無形資產(chǎn)嗎?
老板個人代付房租,處理賬可不可以,借營業(yè)費用 貸其他應付款?
答: 可以。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,與企業(yè)主營活動不相關的營業(yè)費用是計入應付賬款還是其他應付款
答: 你好,嗯嗯,不先關的計入其他應付款的
我們公司新成立,之前的一些費用票都入外賬了,掛在其他應付款下面,實際已經(jīng)給過錢了,現(xiàn)在老板又說不給那業(yè)務員報銷了讓把已經(jīng)入賬的九個月的關于他的報銷給抽出來,這個能操作嗎,該怎么辦?
討論
老師好,計提裝卸費的分錄是借:營業(yè)費用,貸:其他應付款?這樣做的對嗎?企業(yè)以前沒有計提過
老師麻煩問一下我倉庫的租金是12月份交的錢27948元,11月因未交錢所以我沒做預付賬款直接做的借營業(yè)費用,貸其他應付款,這個租金是11.1-2017.1月的,分三個月做,1月還要做這個租金的賬,問我12、1月的賬怎么做憑證呀?
公司剛成立,還沒有注資進來,不過開業(yè)的招待費,全部是股東自已支付,哪是不是做借記:營業(yè)費用---招待費,貸記:其他應付款--股東名字
老師,因為跨年度的影響,我們是廣告行業(yè),同事因為一個項目而發(fā)生費用,它屬于項目成本的、我做帳可以借:主營業(yè)成本 貸:其他應付款-個人 嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624751 個
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YC~ 追問
2020-01-06 17:25
鄒老師 解答
2020-01-06 17:26