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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-06 09:05

你好,之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)就可以

小沫 追問

2020-01-06 09:14

以前怎么做的就怎么做唄!退回做  借:應(yīng)交稅金(紅字)貸:銀行存款(紅字) 計提沖退稅金  借:營業(yè)稅金及附加(紅字) 貸:應(yīng)交稅金(紅字)?  再一個和我應(yīng)該交的增值稅是兩回事是么?

郭老師 解答

2020-01-06 09:22

你好,分錄對的
之前交營業(yè)稅現(xiàn)在交增值稅

小沫 追問

2020-01-06 09:23

那我欠交的增值稅正常交就行了是吧!

郭老師 解答

2020-01-06 09:28

你好,對的
之前欠的增值稅正常交的

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借“銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-01-06 09:01:47
你好,之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)就可以
2020-01-06 09:05:59
借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2016-06-09 15:54:55
減免時轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2016-07-11 15:38:59
您好!建議你直接追問之前的老師,不然不知道你之前是問的什么、
2017-06-26 11:00:16
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