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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 08:09

你好,少匯了調(diào)整一下上年的銀行存款科目

小惑老師 解答

2020-01-06 08:09

可以直接計(jì)入費(fèi)用處理的

??晶?? 追問(wèn)

2020-01-06 09:42

老師你好,少匯的那筆原始憑證報(bào)銷單上,都簽的1110,我入賬入的是借管理費(fèi)用—燃油費(fèi)1110,貸其他應(yīng)付款—XX1110.在2020年發(fā)現(xiàn)我現(xiàn)在把這個(gè)憑證改成1100了,能嗎,還是需要這10元掛賬?

??晶?? 追問(wèn)

2020-01-06 10:07

1租入固定資產(chǎn)裝修款,有三四家裝修工程方,攤銷時(shí)候是分筆攤銷還是合在一起攤銷,發(fā)生月份分筆為2月3月7月12月
2租入的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)租租賃收入算其他業(yè)務(wù)收入嗎?那么固定資產(chǎn)折舊及攤銷也得到其他業(yè)務(wù)成本嗎

小惑老師 解答

2020-01-06 10:16

你19年做其他應(yīng)付款支付的憑證了嗎?

??晶?? 追問(wèn)

2020-01-06 11:19

做了,我想問(wèn)的是我現(xiàn)在掛這40合理,還是直接修改憑證金額合理,這四十員工要不要都行

小惑老師 解答

2020-01-06 11:27

掛著是合理的,今年支付就可以了

??晶?? 追問(wèn)

2020-01-06 12:00

老師 購(gòu)入的12000財(cái)務(wù)軟件,能入固定資產(chǎn)嗎

小惑老師 解答

2020-01-06 12:03

不能,直接做費(fèi)用處理

??晶?? 追問(wèn)

2020-01-06 12:11

18年購(gòu)入的,已經(jīng)入固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在有什么辦法補(bǔ)救,

小惑老師 解答

2020-01-06 12:43

從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到費(fèi)用,你之前應(yīng)該計(jì)提折舊了。把都沖減了,轉(zhuǎn)到費(fèi)用處理

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你好,少匯了調(diào)整一下上年的銀行存款科目
2020-01-06 08:09:10
你好計(jì)入在建工程,最后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
2019-05-01 20:42:34
你好 要看是哪里使用的固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)維修費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用
2020-06-28 19:35:56
你好,這個(gè)非固定資產(chǎn)維修不可以
2020-01-08 15:03:44
你好 借:管理費(fèi)用 100000/1.13=88495.5752212=88495.58 銷售費(fèi)用200000/1.13=176991.150442=176991.15 制造費(fèi)用300000/1.13=265486.725664=265486.73 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 600000/1.13*0.13=69026.5486726=69026.54 貸:銀行存款600000 這個(gè)四舍五入有差異 一般實(shí)務(wù)增值稅進(jìn)項(xiàng)也是分開(kāi)的 所以進(jìn)項(xiàng)那減了1分 88495.58%2B176991.15%2B265486.73%2B69026.55=600000.01
2023-07-23 20:13:38
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