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葉金瑩9774794
于2020-01-05 16:13 發(fā)布 ??5899次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-01-05 16:13
你好 不管是負數(shù)還是正數(shù)都需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去的
葉金瑩9774794 追問
2020-01-05 16:14
那結(jié)轉(zhuǎn)的時候我還是寫負數(shù)嗎
meizi老師 解答
2020-01-05 16:16
你好 是的 也是寫負數(shù)
2020-01-05 16:19
借本年利潤負數(shù)貸利潤分配負數(shù)
這樣做嗎
2020-01-05 16:20
貸利潤分配未分配利潤負數(shù)
2020-01-05 16:25
你好 你本年利潤是什么方向的負數(shù) ?
2020-01-05 16:31
借方
2020-01-05 16:36
老師,看錯了。本年利潤貸方是負數(shù)
2020-01-05 16:37
那我做結(jié)轉(zhuǎn)的時候本年利潤借方是正數(shù)還是負數(shù)
2020-01-05 16:39
你好 如果你貸方是負數(shù) 相當于是借方正數(shù)了。 那么按金額借:利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤 這樣來結(jié)轉(zhuǎn);
2020-01-05 16:51
好的,謝謝
小規(guī)模的賬需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤不
2020-01-05 16:53
那我上面的金額是寫正數(shù)還是負數(shù)
2020-01-05 16:56
你好 小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 。 年末要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配的。 我上面說的貸方負數(shù)就是借方正數(shù) 那么相當月是本年利潤余額在借方 正數(shù)了。 所以結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤 也是正數(shù)
嗯好,
2020-01-05 16:58
好的希望能幫到你
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你好,年底利潤為負數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
答: 你好,是處貸方負數(shù)嗎?
年末利潤是負數(shù)可以不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?
答: 不能,必須結(jié)轉(zhuǎn)!
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
利潤是負數(shù),怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
答: 借;利潤分配-未分配利潤 貸;本年利潤
年末需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,還是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤,本年利潤為負數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?
討論
年底如何結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?請教憑證利潤是正數(shù),怎么結(jié)轉(zhuǎn)?利潤要是負數(shù),怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
請問老師,本年利潤為負數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
本年利潤是負數(shù),怎結(jié)轉(zhuǎn)啊
本年利潤是負數(shù)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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葉金瑩9774794 追問
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meizi老師 解答
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