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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-05 16:13

你好 不管是負數(shù)還是正數(shù)都需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去的

葉金瑩9774794 追問

2020-01-05 16:14

那結(jié)轉(zhuǎn)的時候我還是寫負數(shù)嗎

meizi老師 解答

2020-01-05 16:16

你好 是的  也是寫負數(shù)

葉金瑩9774794 追問

2020-01-05 16:19

借本年利潤負數(shù)
貸利潤分配負數(shù)

葉金瑩9774794 追問

2020-01-05 16:19

這樣做嗎

葉金瑩9774794 追問

2020-01-05 16:20

貸利潤分配未分配利潤負數(shù)

meizi老師 解答

2020-01-05 16:25

你好  你本年利潤是什么方向的負數(shù) ?

葉金瑩9774794 追問

2020-01-05 16:31

借方

葉金瑩9774794 追問

2020-01-05 16:36

老師,看錯了。本年利潤貸方是負數(shù)

葉金瑩9774794 追問

2020-01-05 16:37

那我做結(jié)轉(zhuǎn)的時候本年利潤借方是正數(shù)還是負數(shù)

meizi老師 解答

2020-01-05 16:39

你好 如果你貸方是負數(shù) 相當于是借方正數(shù)了。 那么按金額借:利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤   這樣來結(jié)轉(zhuǎn);

葉金瑩9774794 追問

2020-01-05 16:51

好的,謝謝

葉金瑩9774794 追問

2020-01-05 16:51

小規(guī)模的賬需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤不

葉金瑩9774794 追問

2020-01-05 16:53

那我上面的金額是寫正數(shù)還是負數(shù)

meizi老師 解答

2020-01-05 16:56

你好  小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 。    年末要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配的。  我上面說的貸方負數(shù)就是借方正數(shù) 那么相當月是本年利潤余額在借方  正數(shù)了。 所以結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤  也是正數(shù)

葉金瑩9774794 追問

2020-01-05 16:56

嗯好,

meizi老師 解答

2020-01-05 16:58

好的希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
你好,是處貸方負數(shù)嗎?
2023-11-09 09:21:23
不能,必須結(jié)轉(zhuǎn)!
2020-01-20 07:58:20
您好,結(jié)轉(zhuǎn)時,借;利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤。
2017-10-24 19:20:14
借;利潤分配-未分配利潤 貸;本年利潤
2019-01-18 09:46:20
你好!可以每月結(jié)轉(zhuǎn)一次,也可以每年結(jié)轉(zhuǎn)一次就是。借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤
2016-10-06 15:48:04
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