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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-05 14:26

你好,1月份的進項票不能抵扣12月份的增值稅的。

superpipi 追問

2020-01-05 14:27

申請延遲交稅期間,后面開的進項票都不能抵扣延遲要交的稅嗎?

立紅老師 解答

2020-01-05 14:29

你好,我們這里是不可以的,進項票可以抵扣以后期間產(chǎn)生的銷項,不能抵扣以前期間產(chǎn)生的銷項。

superpipi 追問

2020-01-05 14:32

是每個地方具體情況不一樣還是硬性規(guī)定一定不可以呢?因為我也是在網(wǎng)上看到有網(wǎng)友提問類似問題,有老師回答可以

立紅老師 解答

2020-01-05 14:35

你好,比如我們1月份取得進項票,銷售方是在2月份才申 報這部分稅款,所以對于購貨方來說,可以抵減的是1月份及以后期間的增值稅,稅務(wù)機關(guān)認為對方還沒有交稅的情況下,購買方就不能抵扣,就是不能抵減以前期的增值稅。

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1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
不是,待抵扣只是用于取得的按照固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者在建工程,第一個月抵扣60%剩余的40%計入待抵扣,等到13個月在抵扣!僅此一
2018-10-04 21:06:23
同學(xué),你好 沒有認證前先計入 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 貸:銀行存款 認證后 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 如果有留抵稅額可以不結(jié)轉(zhuǎn),等到需要納稅時轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-04-25 13:44:51
你好!計入到進項稅額里面。
2018-06-13 14:06:28
你好!是先計入待認證了,不是先計入待抵扣。
2020-07-23 11:42:40
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