老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計入研發(fā)費用 答
老師:合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價26000元,實際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應(yīng)收賬款 26780貸:主營業(yè)務(wù)收入 26000貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅)780 實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔(dān)的稅費,無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學(xué),你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學(xué),你好 因為稅比較高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號),進料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進口料件實行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

木木老師,1.我公司與甲公司簽了40萬合同,40萬款已付給我公司; 2.我公司開出2O萬發(fā)票給甲公司; 3.我公司讓丙公司以丙公司名義開了2O萬挖機服務(wù)費票給甲公司; 4.我公司已付款20萬給丙公司。 5.對于丙公司開票給甲公司,我公司付款給丙公司行為,我要怎么做才合法合規(guī)?
答: 按照發(fā)票來做就可以了
合同內(nèi)容是吊裝服務(wù)費,按月支付服務(wù)費,帶操作手,可不可以按照吊裝服務(wù)開6%發(fā)票?
答: 一般納稅人可以按照吊裝服務(wù)開6%發(fā)票
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
由與我們直接簽訂的勞務(wù)合同轉(zhuǎn)成由外包公司直接與我們簽訂的服務(wù)合同,法務(wù)上需要怎么處理吧。財務(wù)上,我們主要要求付款、合同、發(fā)票的主體都應(yīng)為外包公司。以上的對于勞務(wù)人員的處理方式,對嗎?
答: 你的理解是正確的,資金流,合同流,發(fā)票流均應(yīng)一致。 擴展下,辨析一組概念:勞務(wù)外包與勞務(wù)派遣。勞務(wù)外包適應(yīng)的是合同法,不能選擇差額征稅;勞務(wù)派遣適應(yīng)的是勞動法,可以選擇差額征稅。請結(jié)合公司實際,選擇對三方都贏的方式。


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2020-01-04 13:41
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2020-01-04 13:46
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2020-01-04 14:00
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2020-01-04 14:38