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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-04 13:23

您好,是因?yàn)閰R兌損益沒有結(jié)轉(zhuǎn),以及有年初數(shù)據(jù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)的原因。結(jié)轉(zhuǎn)后本期合計(jì)就平了,上年留下來的余額,本年結(jié)轉(zhuǎn)了,就使本年累計(jì)借貸方數(shù)據(jù)不一樣了。

石頭 追問

2020-01-04 13:32

是的,本期借貸方是平的,那本年累計(jì)的借貸方怎樣調(diào)整平呢?

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 13:34

您好,如果年初有余額的話,這個(gè)累計(jì)借貸方是調(diào)不平的,只是財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有余額了就行了。

石頭 追問

2020-01-04 13:35

老師,然后利潤表里財(cái)務(wù)費(fèi)用本期發(fā)生額-2995.73,本年累計(jì)的數(shù)據(jù)呢?

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 13:39

您好,本年累計(jì)的數(shù)據(jù),應(yīng)該是252342.46。

石頭 追問

2020-01-04 13:43

那填制的報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平衡了呢

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 13:46

您好,具體差多少呢?

石頭 追問

2020-01-04 13:48

填這個(gè)數(shù)據(jù)的話差三萬多

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 13:52

您好,按這個(gè)差額來計(jì)算的話,應(yīng)該不是只差財(cái)務(wù)費(fèi)用,可能還有其他損益類科目有期初余額,或者是財(cái)務(wù)費(fèi)用有不是結(jié)轉(zhuǎn)損益的貸方發(fā)生額,或者有其他科目不是結(jié)轉(zhuǎn)損益的借方或者貸方發(fā)生額,或者有直接記入利潤分配的以前年度損益調(diào)整金額。

石頭 追問

2020-01-04 13:55

其他金額都按照科目余額表上數(shù)據(jù)填寫的,7月份審計(jì)報(bào)告里有財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)整過利潤分配

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 13:56

您好,如果這樣的話,就是看看這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)整過利潤分配金額是多少了。

石頭 追問

2020-01-04 14:04

老師,麻煩你幫看下轉(zhuǎn)2,3的利潤分配金額

石頭 追問

2020-01-04 14:05

這兩筆

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 14:13

您好,我看到了,這樣的話,利潤表的財(cái)務(wù)費(fèi)用,應(yīng)該填寫252342.46-194878.60-14877。這樣才對(duì)的。

石頭 追問

2020-01-04 14:16

是累計(jì)數(shù)嗎

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 14:18

您好,是的,我是根據(jù)您的描述來判斷的。不知道與您的實(shí)際情況,是不是相符。

石頭 追問

2020-01-04 14:23

我這里填這個(gè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表里才平,不知道哪里出現(xiàn)問題了,老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的利潤分配數(shù)據(jù)要根據(jù)科目余額表里填寫嗎,表里的數(shù)據(jù)是設(shè)置的公式出來的,不知道有沒有關(guān)系

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 14:28

您好,一般情況下,資產(chǎn)負(fù)債表里的利潤分配數(shù),是要根據(jù)科目余額表里填寫的,表里的數(shù)據(jù)是設(shè)置的公式出來的,與科目余額表是有關(guān)系的,如果損益類科目分錄記的方向反了的話,資產(chǎn)負(fù)債表是對(duì)的,但是利潤表就不對(duì)了,比如收到銀行存款利息,分錄應(yīng)該是借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù)。這樣利潤表才能取數(shù)正確,如果寫成了,借;銀行存款,貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用,雖然資產(chǎn)負(fù)債表沒問題,但是利潤表就不正確了。

石頭 追問

2020-01-04 14:36

厲害的王老師,可是這個(gè)怎么處理比較合理呢,是需要用公式好,還是根據(jù)科目余額表填寫好呢,財(cái)務(wù)費(fèi)用這個(gè)數(shù)據(jù)該怎么填寫兩個(gè)表平衡呢?

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 14:40

您好,不是厲害,是經(jīng)驗(yàn),這事都經(jīng)歷過的,這種情況下,建議查出反向的分錄,再?zèng)_回,再做正確的分錄,利潤表自然就正確了。

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您好,是因?yàn)閰R兌損益沒有結(jié)轉(zhuǎn),以及有年初數(shù)據(jù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)的原因。結(jié)轉(zhuǎn)后本期合計(jì)就平了,上年留下來的余額,本年結(jié)轉(zhuǎn)了,就使本年累計(jì)借貸方數(shù)據(jù)不一樣了。
2020-01-04 13:23:56
增減率是下降了。但這樣分析并不是很合理,可能是你有理財(cái),利息收入增加的較多。
2019-12-26 17:02:05
財(cái)務(wù)費(fèi)用本年累計(jì)看借方的話是用正數(shù)表示
2020-05-27 09:03:21
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用不對(duì)的金額是多少,有沒有取得利息收入的金額就是不對(duì)的金額?
2020-07-22 15:20:49
同學(xué),你好 你是不是財(cái)務(wù)費(fèi)用做到過貸方?
2023-02-13 14:08:50
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