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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師

2020-01-04 11:36

是的,需要分?jǐn)偟矫總€月的

Lily 追問

2020-01-04 11:39

那我收到發(fā)票是怎么入賬呢  沒付款的  先計入哪個科目呢

糖果老師 解答

2020-01-04 11:40

按照收到的發(fā)票稅款,計到應(yīng)付賬款的

Lily 追問

2020-01-04 11:42

借方呢  長期待攤費(fèi)用么

糖果老師 解答

2020-01-04 11:48

一年內(nèi)的不用長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在只是收到發(fā)票而已,讓你可以抵扣,所以借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸應(yīng)付賬款

Lily 追問

2020-01-04 11:50

我們是小規(guī)模  收到的是普票呢  我現(xiàn)在就困惑 拿到發(fā)票怎么入賬  金額雖不大   借方用什么科目呢

糖果老師 解答

2020-01-04 11:55

以前是計到待攤費(fèi)用的,現(xiàn)在這個科目取消了,借方計到其他應(yīng)收款過渡

Lily 追問

2020-01-04 12:03

怎么過度呢  比如現(xiàn)在我收到的是12月-2020.2月份的植物租賃費(fèi)  12月份的時候借:管理費(fèi)用-植物租賃費(fèi)110  其他應(yīng)收款220  貸:應(yīng)付賬款 330     ?    感覺有點(diǎn)奇怪呢

糖果老師 解答

2020-01-04 12:05

對的,因?yàn)楝F(xiàn)在只有這個科目比較合適了,以前用待攤費(fèi)用是比較好理解的,現(xiàn)在待攤費(fèi)用這個科目取消了

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相關(guān)問題討論
是的,需要分?jǐn)偟矫總€月的
2020-01-04 11:36:52
您好!是未支付的付款額額額現(xiàn)值
2022-03-23 09:45:20
你好 ; 借:使用權(quán)資產(chǎn) 租賃負(fù)債——未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸:租賃負(fù)債——租賃付款額
2024-04-07 16:14:03
您好: 開始那年,年初已經(jīng)支付一期了,后續(xù)剩下14期了
2021-09-17 23:14:39
借;固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸;銀行存款 長期應(yīng)付款 借長期應(yīng)付款 貸;銀行存款
2017-11-27 09:47:28
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