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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-01-04 10:09

你這個就是暫估入庫然后收到發(fā)票沖銷暫估的

樸老師 解答

2020-01-04 10:10

進項稅不暫估入賬,會計分錄為:
1、暫估入庫時:
借:原材料——暫估
    貸:應付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后:
①先進行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
    貸:應付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:原材料
       應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
    貸:應付賬款

S.cn 追問

2020-01-04 10:11

收貨:
借:庫存商品
貸應付賬款-暫估

付款時:應付賬款
貸銀行存款

收發(fā)票時不知道怎么做了

S.cn 追問

2020-01-04 10:21

第二個環(huán)節(jié)是付款,第三個環(huán)節(jié)才是收到發(fā)票,付款時怎么做分錄,因為這三件事情分別是3個月的事情

樸老師 解答

2020-01-04 10:26

收到發(fā)票的時候①先進行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
貸:應付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:原材料
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款

S.cn 追問

2020-01-04 10:35

暫估時,進項稅額不暫估是什么意思?比如庫存商品是100萬,暫估時,借庫存商品100萬,還是100萬-進項稅?

樸老師 解答

2020-01-04 10:36

就是不用暫估進項稅

S.cn 追問

2020-01-04 10:37

金額是100萬嗎

S.cn 追問

2020-01-04 10:39

我們是小規(guī)模納稅人,收到發(fā)票時還有借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)嗎

樸老師 解答

2020-01-04 10:39

沒有,直接還是借原材料貸應付

S.cn 追問

2020-01-04 10:40

為什么沒有這個應交稅費呢

樸老師 解答

2020-01-04 10:44

小規(guī)模沒有進項稅,全額計入成本

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相關(guān)問題討論
你這個就是暫估入庫然后收到發(fā)票沖銷暫估的
2020-01-04 10:09:19
你好,是的,先計提再支付的
2019-08-02 14:02:12
這個就是一直用預收賬款科目核算,你發(fā)生什么業(yè)務(wù),就做那一個賬務(wù)處理
2020-07-07 18:38:48
你好!是按時間順序,這樣符合權(quán)責發(fā)生制。
2020-03-30 09:22:58
書寫規(guī)定的話 是上借下貸/左借右貸的哦 你要顛倒寫的話 會計看不習慣的 就像 一段話 從右往左寫的話 你肯定也不習慣的
2019-12-08 23:27:44
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