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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-01-04 09:54

你好,
現(xiàn)在一般不計提的
沒有實(shí)際發(fā)生的,可以年底沖回的

hxyfzm 追問

2020-01-04 10:01

還有同時計提的工會經(jīng)費(fèi)又用超了,其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi)余額出現(xiàn)赤字,怎么處理好呢?

蔣飛老師 解答

2020-01-04 10:42

可以補(bǔ)充計提的。

hxyfzm 追問

2020-01-04 15:02

2020年我不準(zhǔn)備計提了,那么年末其他應(yīng)付款-工會費(fèi) 這出現(xiàn)的借方余額怎么平呢?

hxyfzm 追問

2020-01-04 15:04

2019年按規(guī)定提完了

蔣飛老師 解答

2020-01-04 15:06

其他應(yīng)付款-工會費(fèi) 這出現(xiàn)的借方余額怎么平呢?
…可以補(bǔ)提的

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相關(guān)問題討論
你好, 現(xiàn)在一般不計提的 沒有實(shí)際發(fā)生的,可以年底沖回的
2020-01-04 09:54:28
您好! 可以。 祝您愉快!
2021-06-10 06:37:18
你好,這個是絕對有誤的,借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
2018-07-05 17:10:31
你好,把這前預(yù)提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-02-12 17:44:29
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