
供應(yīng)商在去年11月開具了一張專票,信息開具錯(cuò)誤后退回,在12月又重新開具了一張,同時(shí)供應(yīng)商就把11月開錯(cuò)的那張進(jìn)行了紅沖,我在1月申報(bào)12月增值稅的時(shí)候進(jìn)行了抵扣,抵扣時(shí)沒有提示不能抵扣,現(xiàn)認(rèn)證系統(tǒng)里提示往期有張非正常大票,要我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問怎么處理?
答: 你好,你的抵扣是11月份開具的,還是12月重新開具。
老師:您們好!國外的供應(yīng)商發(fā)貨時(shí)少發(fā)了一件貨,我們收到貨才知道,在海關(guān)交了增值稅,因少了一件就多交了一件的增值稅,問這多交的一件要不要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
答: 您好,嗯嗯需要的,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們給供應(yīng)商打款五千,對(duì)方給我們開票七千,我可以按5千入賬,其它的兩千做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?
答: 開票為什么會(huì)開7000呢


廣東 追問
2020-01-03 14:41
糖果老師 解答
2020-01-03 14:45
廣東 追問
2020-01-03 21:55
廣東 追問
2020-01-03 21:56
糖果老師 解答
2020-01-03 22:06