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送心意

小妍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-03 14:33

您好!可以將280的發(fā)票復(fù)印件附在憑證后面。

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相關(guān)問題討論
您好!可以將280的發(fā)票復(fù)印件附在憑證后面。
2020-01-03 14:33:05
你好,需要填寫的 根據(jù)防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免情況填寫
2017-10-09 11:54:11
第4列需要填寫,一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格: 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2019-09-07 11:03:05
申報(bào)表里有附加表4后面的那個(gè)表里先填,然后再在附加表4填,最后在主表里填
2015-10-13 17:18:17
你好,280稅控盤減免稅,是計(jì)入應(yīng)納稅額減征額欄次?
2022-01-08 10:10:58
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