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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-01-03 14:32

你好  具體是購買的什么東西。 專票開多了建議是重開的

NN. 追問

2020-01-03 14:40

550,對方多開了一張

meizi老師 解答

2020-01-03 14:46

你好 那就退回去紅沖 不要多開 。這個對方是虛開發(fā)票了

NN. 追問

2020-01-03 14:48

但是我們不小心認(rèn)證了,已經(jīng)無法作廢了。所以這個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做呢?

meizi老師 解答

2020-01-03 14:52

你好 那你就開紅字信息表  做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后對方開紅字發(fā)票沖就行了。  你做借費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

NN. 追問

2020-01-03 15:02

紅字信息表從哪里找模板呢?

meizi老師 解答

2020-01-03 15:09

你好找模板? 你不是認(rèn)證了 就要去開票系統(tǒng)去開紅字信息表 稅局系統(tǒng)要審核過了才會有紅字編碼的

NN. 追問

2020-01-03 15:19

好的 謝謝

meizi老師 解答

2020-01-03 15:24

不客氣 幫到你就好

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,一般都是認(rèn)證后再記賬。
2019-12-16 18:45:31
同學(xué) 您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-01-09 16:53:57
你好 記賬聯(lián)是銷售方拿來做賬的。 購買方收到了專票 才認(rèn)證 用抵扣聯(lián)去認(rèn)證 單獨(dú)歸檔的。
2020-02-29 16:38:33
你好 具體是購買的什么東西。 專票開多了建議是重開的
2020-01-03 14:32:13
你好!這個弄不了。你認(rèn)證了就必須要入賬
2019-07-02 17:26:50
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