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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-03 10:57

您好,未開票收入  跟 開票收入 入賬是一樣的

夏溫存? 追問

2020-01-03 11:00

借:銀存
貸:主收
       銷稅

宸宸老師 解答

2020-01-03 11:01

您好,對的,您的分錄是對的

夏溫存? 追問

2020-01-03 11:02

下個月開發(fā)票豈不是跟這個月的日期對不上

宸宸老師 解答

2020-01-03 11:03

您好,您這個月報未開票收入,下個月報未開票收入紅沖,還需要報開票收入。

下個月紅沖這筆分錄,再做一筆藍字分錄

夏溫存? 追問

2020-01-03 11:04

哦!這次懂了,謝謝老師

宸宸老師 解答

2020-01-03 11:05

不客氣的,祝您工作順利

夏溫存? 追問

2020-01-03 11:06

不好意思在問一下,是不是銷項稅自己算算

宸宸老師 解答

2020-01-03 11:08

您好,是的,未開票收入得自己算

夏溫存? 追問

2020-01-03 11:32

老師,我11月計提的工資,12月通過現(xiàn)金發(fā)放,后面附什么原始憑證

宸宸老師 解答

2020-01-03 11:33

您好,11月份需要工資明細表。
12月份需要員工的現(xiàn)金簽收。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 待開發(fā)票是不做賬的
2016-09-27 09:43:10
需要調(diào)整到去年收入,涉及損益科目,需要使用以前年度損益調(diào)整科目。
2019-02-19 16:55:23
你好,補做收入分錄就是了 借;應收賬款 等科目 , 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅
2019-12-18 14:21:05
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費、應交增值稅銷項負數(shù),然后再做發(fā)票的, 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
2022-04-12 12:34:10
同學,你好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2022-01-07 08:43:52
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