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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-02 21:36

你好  為什么少收 發(fā)票怎么開的

樂媽 追問

2020-01-02 21:38

不用開發(fā)票,普通收據(jù)就可以,內(nèi)賬,但月底要和倉庫銷售清單對(duì)賬。

meizi老師 解答

2020-01-02 21:52

你好 是內(nèi)部賬的話  借應(yīng)收賬款1900 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   借庫存現(xiàn)金1900  貸應(yīng)收賬款1900 如果是有折扣的話直接按折扣后的金額做賬就行了。 你清單要注明是有折扣 。 按折扣后的金額寫才對(duì)。

樂媽 追問

2020-01-02 21:59

那按折扣后1900的話,月末出庫銷售清單是1994,怎么對(duì)得上帳呢?現(xiàn)在記賬是借現(xiàn)金1900,銷售折扣94,帶貸主營業(yè)收入1994,

樂媽 追問

2020-01-02 21:59

這樣可以吧?

meizi老師 解答

2020-01-02 22:02

你好 你的清單如果有折扣的話 也應(yīng)該按折扣后的單價(jià)來開單的; 正常是這樣來的   而不單獨(dú)體現(xiàn)這個(gè)94的折扣。直接按折后金額來做賬收入的

樂媽 追問

2020-01-02 22:07

因?yàn)槭茄b修材料,按計(jì)劃是先開具出庫銷售清單,中間有間隔十天,半個(gè)月或者多久時(shí)間才來結(jié)賬,結(jié)賬的時(shí)候一般都還個(gè)價(jià)少個(gè)零頭啊,或者優(yōu)惠個(gè)多少錢是由老板一口一說,然后按實(shí)際的收的錢開收據(jù),但是月末的時(shí)候會(huì)計(jì)做賬,還要拿出庫銷售清單和倉庫部對(duì)賬,如果賬面不反映這個(gè)差價(jià)的話,怎么對(duì)得上呢?

meizi老師 解答

2020-01-03 08:47

你好  那你就計(jì)入 借庫存現(xiàn)金  1900  銷售費(fèi)用  94 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

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你好 為什么少收 發(fā)票怎么開的
2020-01-02 21:36:39
出庫單要備注說明
2019-03-19 13:30:28
應(yīng)該要做的
2017-03-14 09:56:36
你好 借;庫存現(xiàn)金,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2019-08-12 16:17:41
借銷售費(fèi)用運(yùn)費(fèi)貸其他應(yīng)付款
2021-03-06 09:54:46
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