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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-01-02 19:27

借:預付賬款  1350  貸:銀行存款    1350     借:在途物資  4500  貸:預付賬款   1350     應付賬款   3150

超人 追問

2020-01-02 19:35

老師,必須同時得做兩筆分錄是嗎?

許老師 解答

2020-01-02 19:37

付錢時間和收到發(fā)票時間差不多的話   可以合并成一筆的哦

超人 追問

2020-01-02 19:37

老師,一筆分錄怎么做啊?

超人 追問

2020-01-02 19:38

時間是一天,開票和付款

許老師 解答

2020-01-02 19:40

借:在途物資    4500   貸:銀行存款   1350   應付賬款    3150     當然 這個沒考慮進行抵扣的問題   如果你們是一般納稅人,取得的又是專票,是要交4500元進行價稅分離的。

超人 追問

2020-01-02 19:41

老師我們是小規(guī)模!謝謝老師回答!

超人 追問

2020-01-02 19:42

老師,收到貨,借什么分錄?我不知道這手環(huán)應該屬于什么,是費用,還是別的?

許老師 解答

2020-01-02 19:44

能說說你們公司是做什么的嗎?為什么要做這個運動會?  我便于判斷哈

超人 追問

2020-01-02 19:51

經(jīng)營體育運動場館的老師!

許老師 解答

2020-01-02 19:55

這樣的話   手環(huán)對你們來說     是經(jīng)常使用的東西   而且  價值并不大    收到的時候   借:周轉材料-低值易耗品   貸:在途物資    等實際使用時   可以采用一次攤銷法   借:銷售費用    貸:周轉材料-低值易耗品

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借:預付賬款 1350 貸:銀行存款 1350 借:在途物資 4500 貸:預付賬款 1350 應付賬款 3150
2020-01-02 19:27:56
你好 借;原材料 等科目 貸;預付賬款
2018-08-31 10:31:59
你好 借;在建工程,貸;銀行存款,應付賬款
2020-08-03 17:25:47
借;銀行存款 貸;預收賬款 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 借;預收賬款 貸;應收賬款 借;銀行存款 貸;應收賬款
2017-01-04 21:06:55
您好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應繳稅費-應交增值稅 借銀行存款 貸應收賬款。
2017-04-19 10:04:01
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