
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方有0.08余額 要怎么處理
答: 你好,如果是因?yàn)樯陥?bào)和實(shí)交的不一致產(chǎn)生的,借:管理費(fèi)用 0.08 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.08
應(yīng)交增值稅借方余額0.08 怎么處理
答: 你好,是小規(guī)模的嗎?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
轉(zhuǎn)出未交增值稅期初余額在借方怎么處理,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅借方有余額,如下圖
答: 你好 在借方代表是留抵進(jìn)項(xiàng)稅的 。 你可以 就掛這個科目放著。 以后有稅的時候抵減即可





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