老師您好,我公司11月份增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月開紅字發(fā)票沖了,又重開了正確的發(fā)票,請(qǐng)問老師這個(gè)月我怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?上個(gè)月收入已結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月用更正嗎?
沙曉玲
于2020-01-02 15:57 發(fā)布 ??1130次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2020-01-02 15:57
您好
根據(jù)藍(lán)字和紅字的記賬聯(lián)入賬
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸方負(fù)數(shù):主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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您好
根據(jù)藍(lán)字和紅字的記賬聯(lián)入賬
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸方負(fù)數(shù):主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-01-02 15:57:57

您好,和正數(shù)發(fā)票一樣,把金額改為負(fù)數(shù)就可以了
2017-05-05 09:35:30

借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-07-01 10:51:22

借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2015-12-23 11:47:55

你們是銷售方么,發(fā)票都在你們手上沒
2019-04-15 16:16:09
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