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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-01-02 14:18

那你要把折舊的都要紅沖了,用以前年度損益調(diào)整

追問

2020-01-02 14:24

原來買固定資產(chǎn)的那個需要紅沖?紅沖了之后在怎么做呢

追問

2020-01-02 14:25

比如我的正確分錄是借管理費用—辦公用品,貸其他應(yīng)付款

樸老師 解答

2020-01-02 14:31

計入固定資產(chǎn)的還有你的折舊都要用以前年度損益調(diào)整出來

追問

2020-01-02 14:31

我知道要調(diào)整出來,怎么調(diào)整?

樸老師 解答

2020-01-02 14:40

具體賬務(wù)處理是:
借:累計折舊
貸:以前年度損益調(diào)整
結(jié)轉(zhuǎn)時:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:未分配利潤

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相關(guān)問題討論
那你要把折舊的都要紅沖了,用以前年度損益調(diào)整
2020-01-02 14:18:21
這個其實都可以計入管理費用--辦公費的
2017-12-18 11:15:59
借;管理費用 貸;銀行存款 累計折舊 需要自己確定一個分配標(biāo)準(zhǔn)的
2018-01-05 14:34:24
同學(xué),你好 計入辦公用品
2021-12-31 09:37:23
這個你是不是使用周期超過1年的,為生產(chǎn)經(jīng)營 購買的,有實物,這個就可以做固定資產(chǎn)了,實務(wù)中是單價超過5000做固定資產(chǎn)
2020-07-07 14:55:11
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