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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-02 11:31

你好,借;財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸;銀行存款等科目

伶俐的康乃馨 追問

2020-01-02 11:36

老師,這個(gè)費(fèi)用沒有任何發(fā)票,是從公賬上給了他1萬,這樣也可以入賬嗎

伶俐的康乃馨 追問

2020-01-02 11:37

相當(dāng)于是給了他匯票置換費(fèi),我們用不了,他能用就轉(zhuǎn)給他,但是要給他1萬

鄒老師 解答

2020-01-02 11:43

你好,這個(gè)是需要對(duì)方給你單位開具發(fā)票才是的
如果沒有發(fā)票,就只能是做無票費(fèi)用,匯算清繳做納稅調(diào)增處理的

伶俐的康乃馨 追問

2020-01-02 11:45

老師,那相反的,我開了票給對(duì)方,但是對(duì)方?jīng)]有給足我錢,這種要怎么處理

鄒老師 解答

2020-01-02 11:50

你好,這個(gè)沒有給足的金額是多少,沒有給足的部分 今后確定無法收回了是嗎?

伶俐的康乃馨 追問

2020-01-02 11:53

這個(gè)是我們一直合作的,但是就是他要收點(diǎn)手續(xù)費(fèi),一年有3萬左右,就比如一年開了10萬發(fā)票給他,他只打給我們對(duì)公7萬

鄒老師 解答

2020-01-02 11:54

你好,手續(xù)費(fèi)這樣處理
借;銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸;應(yīng)收票據(jù)

伶俐的康乃馨 追問

2020-01-02 11:59

但是也是沒有發(fā)票,就是開了專票的金額和對(duì)公上的錢不相等,也可以這樣嗎

鄒老師 解答

2020-01-02 12:01

你好,把差額部分計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算就是了

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收帳款
2020-04-01 16:30:53
你好,借;財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸;銀行存款等科目
2020-01-02 11:31:39
借:應(yīng)收票據(jù)貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi);借:應(yīng)付賬款貸:應(yīng)收票據(jù)
2017-11-21 18:03:21
你好 你們是把票背書給別人了,還是別人給你們的?
2022-03-08 10:30:15
你好,如果是預(yù)收的貨款 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:預(yù)收賬款
2018-10-29 14:12:31
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