
某旅游公司組織100人旅游團(tuán)外出旅游,每人收取旅游費(fèi)¥800旅游中,由公司支付每人房費(fèi)¥140餐費(fèi)¥160交通費(fèi)¥130門票等費(fèi)¥70請計(jì)算,該公司應(yīng)繳納營業(yè)稅。
答: 您好,現(xiàn)在沒有營業(yè)稅了,您可以按差額征收增值稅,也就是按800-(160+140+130+70)的金額來算增值稅
為何旅游公司的旅游收入繳納營業(yè)稅,而會務(wù)費(fèi)收入要繳納增值稅?
答: 您好!這個應(yīng)該是之前一批的營改增造成的。不過現(xiàn)在不用擔(dān)心了,都是納增值稅。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人旅游企業(yè)要繳納什么稅,稅率是多少,有營業(yè)稅嗎
答: 現(xiàn)在是增值稅,6%,再就是附加稅,印花稅企業(yè)所得稅代繳代扣個人所得稅。


, 追問
2020-01-01 22:28