老師,這題按攤余成本和實際利率計算確定的利息收 問
同學,你好 是利息收入 答
含稅換算成未稅是除以1.05,那未稅換算成含稅呢, 是 問
?未稅換算成含稅就是*1.05 答
請問運輸服務部或者運輸公司名下沒有車輛可以開 問
名下沒有車輛可以開具運輸服務的發(fā)票,可以租賃或轉(zhuǎn)運 答
老師,我們收到已經(jīng)公司開給我們的發(fā)票,項目名稱是 問
你好,這是不合適的,大小類不匹配 答
老師,請問去哪兒網(wǎng)開的經(jīng)紀代理服務*機票款普票能 問
您好,這種是要去航空公司的官網(wǎng)開的 答

1至11月均未計提工資 直接做賬 借應付工資 貸 銀行存款 現(xiàn)在十二月了如何補救
答: 你好,12月份補做計提分錄就是了 借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬
2月份計提工資,銀行存款是付一月份的工資,這樣做,我要怎么修改
答: 一月的工資計提了沒?把這張憑證沖銷,然后做一張計提工資分錄,然后再做發(fā)放一月的分錄就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工資社保個稅,可以當月計提上月并發(fā)放嗎?公司去年12月5號開始發(fā)工資,領(lǐng)導的意思是當月發(fā)上月,那么就是發(fā)11月的。然而我在11月做賬沒有計提,十二月五號直接發(fā)放的,當時為了把賬做平就一起做了一筆計提,一筆發(fā)放。這樣銀行存款也對得上!一直到現(xiàn)在都是這樣做的,不知道對不對,很糾結(jié)!被工資社保真的搞暈了
答: 你這個做12月賬,你這個計提12月工資,要是做11月賬,那就計提11月工資,跨年不能1月去計提12月,跨年損益做以前年度損益調(diào)整,你要是沒有跨年,11月沒有計提,那12月計提2個月就可以
工程建設(shè)計提工資借工程施工~合同成本~工資,貸應付薪酬,發(fā)放的時候借應付薪酬,貸銀行存款,這個工資怎么核算到成本里面
老師您好,咨詢下計提工資并發(fā)放了,現(xiàn)在計提中還有發(fā)放中一部分要沖減,怎么做?但是銀行存款已經(jīng)出了,要掛賬給其他公司
老師請問一下,我上面會計做的發(fā)放工資跟計提工資太亂,我整理的話,其實可以按每月流水發(fā)放的工資計提就OK,這樣就不存在所計提了,銀行存款余額我已經(jīng)調(diào)整好的


辣椒仔 追問
2020-01-01 18:32
鄒老師 解答
2020-01-01 18:34
辣椒仔 追問
2020-01-01 18:37
辣椒仔 追問
2020-01-01 18:39
鄒老師 解答
2020-01-01 18:41