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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-01 17:10

你好,進項發(fā)票紅沖這樣做分錄
借;應付賬款等科目,貸;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
這個分錄借貸方金額都是正數(shù)

呆嘞個呆呆呆 追問

2020-01-01 17:11

為什么不是進項稅額轉出呢?

鄒老師 解答

2020-01-01 17:12

你好,這個是進項紅沖,自然 就是做之前進項相反分錄的
進項紅沖與進項稅額轉出不是一回事的
進項紅沖通常是購進退回
而轉出是抵扣了不能抵扣的進項稅額

呆嘞個呆呆呆 追問

2020-01-01 17:13

好的,謝謝老師。稅務報表怎么填呢?

鄒老師 解答

2020-01-01 17:14

你好,進項紅沖發(fā)票就在增值稅申報表附表二的進項稅額按負數(shù)填寫就是了
比如正數(shù)進項100萬,負數(shù)進項2萬,那進項就按98萬填寫

呆嘞個呆呆呆 追問

2020-01-01 17:16

好的,謝謝老師。

鄒老師 解答

2020-01-01 17:17

不客氣,祝你新年愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,進項發(fā)票紅沖這樣做分錄 借;應付賬款等科目,貸;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 這個分錄借貸方金額都是正數(shù)
2020-01-01 17:10:27
您好,是對方紅沖的,對方要重新開給你的,你們付了貨款了嗎?
2020-07-14 08:51:11
那一年的 當時怎么做的
2024-05-01 13:18:09
您好!是的。操作程序就是這樣。
2016-07-18 11:49:31
那你紅沖然后重新讓他給你開發(fā)票
2020-03-10 17:14:49
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