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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-31 19:21

你好,1月份認證的是 12月份的專票,如果是12月份的專票可以抵扣12月份的稅款。

詼詼 追問

2019-12-31 19:24

就是說只要是12月份開出來的專票。1月份報稅前認證就可以抵扣12月份銷項稅。

立紅老師 解答

2019-12-31 19:30

你好,是的,是這樣的。

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相關問題討論
就是說只要是12月份開出來的專票。1月份報稅前認證就可以抵扣12月份銷項稅。
2019-12-31 19:24:14
在跨月再紅沖認證的專票中,如果已經(jīng)抵扣了增值稅,是否會導致要補交稅款?答案是肯定的。由于專票的紅沖是增值稅補賬的原則,因此,當跨月紅沖認證的專票發(fā)生了增值稅抵扣,就應該補繳增值稅,否則將受到相關處罰。 拓展知識: 在增值稅補賬原則中,跨月再紅沖認證的專票也要遵守增值稅補賬原則。這就要求,發(fā)票紅沖之后,不但要把專票核銷金額退回給銷方,還需要將稅費補回給稅務機關,以確保納稅人的正常申報。如果納稅人未能按要求補繳增值稅,將受到相應的處罰。
2023-03-01 19:55:50
老師有沒有相關的文件,我學習一下
2020-03-11 17:20:10
你好,不可以的
2017-05-15 21:57:05
可以的
2017-08-15 12:55:34
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