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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-12-31 16:27

你好
電費,咱暫估入賬嗎?

米哈游 追問

2019-12-31 16:28

請問老師,我公司的電費都是預(yù)交費,公司員工先墊付交墊付,等錢用完才能出具發(fā)票,沒出發(fā)票前不能報銷嗎?要是可以報銷請問沒有出具發(fā)票前和出具發(fā)票后的會計分錄?

老江老師 解答

2019-12-31 16:30

1如果,咱電表有記錄,每月末,根據(jù)用電量,暫估入賬
借 管理費用/制造費用等 
  貸 應(yīng)付賬款-暫估
2員工墊付,咱不做賬務(wù)處理
3收到發(fā)票后
借 管理費用/制造費用等  紅字
  貸 應(yīng)付賬款-暫估    紅字

借 管理費用/制造費用等    按發(fā)票
  貸 銀行存款/現(xiàn)金   給員工

米哈游 追問

2019-12-31 16:36

那我們每月都是員工自己拿現(xiàn)金預(yù)存電費 一直都不能給他們報銷嗎 電費發(fā)票次月才能出來

米哈游 追問

2019-12-31 16:48

請問老師員工的繳費單據(jù) 我們可以做 借:其他預(yù)付款 貸:銀行存款/現(xiàn)金 然后等發(fā)票出來了再做借 :管理費用 貸:其他預(yù)付款 可以嗎

老江老師 解答

2019-12-31 19:00

員工預(yù)付款之后,并沒 來報銷吧

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您好 借:預(yù)付賬款等 貸:銀行存款 借:制造費用-電費 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估
2019-12-17 20:17:54
你好!跨年度不可以作當(dāng)期費用了,只能通過以前年度損益調(diào)整科目
2016-08-02 15:58:59
借管理費用、其他應(yīng)收款,貸銀行存款, 收到別人給你們的錢,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。
2021-12-30 11:41:28
你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?是哪個部門用電?
2019-12-17 20:11:21
先做預(yù)付處理,等實際收到發(fā)票后,在計入費用科目。 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 等實際收到發(fā)票時 借:管理費用--水電費 貸:預(yù)付賬款
2018-02-24 08:44:16
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