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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-12 16:12

借:應(yīng)收賬款等
      貸:其他業(yè)務(wù)收入--轉(zhuǎn)售電
             應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

桃桃 追問

2019-04-12 16:19

收到進(jìn)項(xiàng)怎么做?這個月就這兩張發(fā)票,停產(chǎn)的

張艷老師 解答

2019-04-12 16:23

借:其他業(yè)務(wù)成本
       應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
     貸:銀行存款等

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您好 借:預(yù)付賬款等 貸:銀行存款 借:制造費(fèi)用-電費(fèi) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估
2019-12-17 20:17:54
你好!跨年度不可以作當(dāng)期費(fèi)用了,只能通過以前年度損益調(diào)整科目
2016-08-02 15:58:59
借管理費(fèi)用、其他應(yīng)收款,貸銀行存款, 收到別人給你們的錢,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。
2021-12-30 11:41:28
你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?是哪個部門用電?
2019-12-17 20:11:21
先做預(yù)付處理,等實(shí)際收到發(fā)票后,在計(jì)入費(fèi)用科目。 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 等實(shí)際收到發(fā)票時 借:管理費(fèi)用--水電費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
2018-02-24 08:44:16
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