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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2019-12-31 12:06

你好  先是紅沖原來的暫估 分錄  再按發(fā)票金額做費(fèi)用的分錄

追問

2019-12-31 12:10

那我來的是成本票,要怎么做成費(fèi)用票,我先把這些票做成庫存商品了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

玲老師 解答

2019-12-31 12:14

和有發(fā)票的業(yè)務(wù)分錄 一樣做  后面回來發(fā)票了  先是紅沖原來的暫估 分錄 再按發(fā)票金額做正確的分錄

追問

2019-12-31 12:15

之前計(jì)提的是費(fèi)用;但是取得發(fā)票不是費(fèi)用發(fā)票,而是購進(jìn)的庫存商品發(fā)票

玲老師 解答

2019-12-31 12:17

你這是同一筆業(yè)務(wù)嗎   ?費(fèi)用的為什么能取得商品的發(fā)票呢  ?

追問

2019-12-31 12:20

取得了發(fā)票就先把之前計(jì)提的費(fèi)用分錄沖銷,借;其他應(yīng)付款等科目,貸;管理費(fèi)用
然后根據(jù)購進(jìn)的庫存商品發(fā)票做購進(jìn)分錄,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款等科目
鄒老師回的,
再結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ?

玲老師 解答

2019-12-31 12:23

這樣分錄可以,你說再結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?這在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本吧那對的

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你好 先是紅沖原來的暫估 分錄 再按發(fā)票金額做費(fèi)用的分錄
2019-12-31 12:06:58
你好,第一季度計(jì)提了費(fèi)用,等到第四季度來了成本票 取得了發(fā)票就先把之前計(jì)提的費(fèi)用分錄沖銷,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費(fèi)用分錄就是了
2019-12-31 12:09:40
你好,借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款
2019-10-19 08:39:38
你好! 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
2018-09-14 19:35:47
需要按月做,借管理費(fèi)用租賃費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
2019-07-15 15:36:50
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