
請(qǐng)問(wèn) 其他應(yīng)付款和利潤(rùn)分配 在貸方 負(fù)數(shù),新建賬套后變成了 借方正數(shù),有影響嗎?
答: 您好,只要憑證保存清楚影響是不多的 感謝您的提問(wèn),如果滿(mǎn)意請(qǐng)給五星謝謝
老師;你好! 企業(yè)賬面利潤(rùn)分配是負(fù)數(shù),可以用企業(yè)賬面的其他應(yīng)付款,彌補(bǔ)企業(yè)利潤(rùn)分配負(fù)數(shù)嗎?
答: 你好 不可以的 不可以隨便調(diào)整的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)付款可以直接轉(zhuǎn)成利潤(rùn)分配么?怎么做?
答: 你好,這個(gè)是可以的,其他應(yīng)付款是不是企業(yè)一種負(fù)債,負(fù)債是要去利潤(rùn)表的,那么利潤(rùn)就可以結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)
借其他應(yīng)付款,貸未分配利潤(rùn),這個(gè)分錄對(duì)嗎?如果不對(duì)?怎么調(diào)整?一年以后才發(fā)現(xiàn)不對(duì),又該怎么調(diào)整?
,我想問(wèn) 下帳長(zhǎng)其他應(yīng)付款有余額,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),我可以把其它應(yīng)付款余額轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)里嗎
賬面其他應(yīng)付款上有上交利潤(rùn),年末未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),用減少其他應(yīng)付款上的上交利潤(rùn)嗎?

