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現(xiàn)在年中建賬發(fā)現(xiàn)余額與上月末余額對不上賬,主要有兩個問題,一是其他應(yīng)收款余額在貸方,二是利潤分配在借方,應(yīng)該怎么調(diào)整?
請教您一個問題,一個公司要注銷,未分配利潤負(fù)80萬,實收資本200萬,其他應(yīng)收款120萬,這個要怎么操作呀,是收要把其他應(yīng)收款收回來,然后再把實收資本歸還到各股東嗎
注銷時 未分配利潤700萬 其他應(yīng)收款500萬 實收資本600萬 假如這500萬就是股東抽資的 那么繳稅要交多少呢? 是按照未分配利潤來計算稅還是其他應(yīng)收款500萬來繳稅呢?

