
請問:在上個月我沒有收到電費發(fā)票的情況下,提前確認了費用,分錄為:借:管理費用,借:應(yīng)交稅費—進項稅額,貸:銀行存款。但是實際這張發(fā)票是這個月才收到的。那我這個要怎么處理呢?因為上個月銀行是扣了費用的,所以我就直接這么做了,結(jié)果現(xiàn)在在科目余額表上,稅費科目的金額對不上,請問該如何調(diào)賬?
答: 上面的分錄不變金額是負數(shù) 然后做發(fā)票的
老師!科目余額表,應(yīng)交稅費~進項稅額轉(zhuǎn)出,借方余額,表示啥意思?
答: 你們紅沖了進項轉(zhuǎn)出是吧,就是允許抵扣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因為之前進項稅一直超過銷項,所以應(yīng)交稅費科目一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)。到12月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額在貸方了,是否應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額為4萬元,請問我下面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對么?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(科目余額) 97萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出(科目余額) 10萬貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅(科目余額) 110萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬
答: 同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅


蒼涼_ 追問
2019-12-30 12:28
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