
10月份收到一筆咨詢費預(yù)付款,11月份收到剩下款項,11月份開票給對方公司,此筆會計憑證如何做
答: 你好 10月份,11月份收到預(yù)收款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開具發(fā)票以后 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師,這個9月份的憑證預(yù)付賬款二級明細做錯了,現(xiàn)在想調(diào)整為預(yù)付賬款-咨詢費,請問分錄應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
答: 借:預(yù)付賬款—咨詢費 借:預(yù)付賬款—預(yù)付技術(shù)服務(wù)費 負數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,預(yù)付賬款核算的是不是沒開票的,開了票的是不是不能放預(yù)付,我們付了中介咨詢費140000,一年的,要分攤每個月,他們開了72000的票,我們也付了72000的款,這個放哪個科目
答: 你好,放到預(yù)付賬款中,然后按月攤銷 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款






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lemon tree 追問
2019-12-30 11:12
宸宸老師 解答
2019-12-30 11:13