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上個季度開錯票了,這個季度沖紅,這個季度收入和稅額為負數(shù),這種怎么報增值稅(申報增值稅是不含稅收入和稅金顯示為負數(shù)不可以申報)
老師,一季度報增值稅把收入報少了,但申報表申報成功,我們是勞務(wù)公司,增值稅都是預(yù)繳的有沒有什么問題 嗯,然后一季度有開票,收入少報10萬,增值稅申報表就不對
#提問#請問老師,我是小規(guī)模納稅人,上季度我申報增值稅無票收入了,這季度我需要把上季度申報的無票收入紅沖,請問增值稅申報表,應(yīng)該怎樣填寫?
我去年那筆4400的無票收入這個季度不是要申報增值稅嗎,那時候是3個點的稅,現(xiàn)在是1個點的稅,這個怎么處理呀
您好,我司是網(wǎng)店,第一季度的增值稅申報,只申報了開票收入,未開票收入沒申報。已收到第一季度天貓打入的全部收入。請問未申報的未開票收入還能補救嗎?謝謝!


孟孟 追問
2019-12-30 12:14
meizi老師 解答
2019-12-30 12:18
孟孟 追問
2019-12-30 12:32
meizi老師 解答
2019-12-30 12:34
孟孟 追問
2019-12-30 15:26
meizi老師 解答
2019-12-30 15:28
孟孟 追問
2019-12-30 15:29
meizi老師 解答
2019-12-30 15:51