
老師好,想問下上月發(fā)票未到,暫估入庫,本月發(fā)票到了要怎樣沖紅做帳
答: 您好 先把暫估入庫的全部紅沖,然后根據(jù)發(fā)票直接入賬 借:原材料等 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
暫估入庫的商品,等發(fā)票回來了,我還怎么做帳呢
答: 沖掉暫估按發(fā)票做就可以,借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ,之后按發(fā)票做
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發(fā)票多開了,還有一部分沒有到貨入庫,怎么做帳多出來的發(fā)票怎么做
答: 您好,可以暫估到貨做賬處理。


小橋流水 追問
2019-12-30 10:22
宸宸老師 解答
2019-12-30 10:28