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英雯
于2019-12-29 18:34 發(fā)布 ??1014次瀏覽
孫老師
職稱: 初級會計師
2019-12-29 18:35
你好同學,可以這樣操作的
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老師好,新建賬套時,上期期末余額為0的客戶或者供應商的,未來也不會再有業(yè)務往來的,是不是可以不用在賬套中導入這些客戶或者供應商的信息呢?如果未來再有業(yè)務往來,再添加也可以的吧?謝謝老師
答: 你好同學,可以這樣操作的
負責客戶對帳,供應商對帳。。這個是核對余額還是一筆筆核對,怎么做可以效率高點
答: 核對 需要你逐筆的對賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
轉賬比供應商,假如轉錯余額了,該怎么辦?
答: 轉錯余額是什么?多轉了還是少轉了嗎
請問老師,有些供應商,賬上掛著一些很小金額的余額,想處理掉,怎么做賬呢?
討論
老師,我們公司一個即是我們的客戶又是供應商,應付余額貸4000,應收余額貸4000,能調平么?
老師,我之前把兩個公司的賬做在一起了,現在想分離出來(這兩個公司一個業(yè)務多,一個業(yè)務少;業(yè)務多的公司為主,業(yè)務少的公司為輔)把業(yè)務少的這個公司重新建賬,現在我只有這個公司的銀行和給供應商預付的定金,請問老師我應該如何見這個賬
年初建賬,供應商欠我們2000.現在核對發(fā)現供應商不欠我們的
老師有個對賬單不會填,供應商的凈應付余額是794480,還有一家供應商的凈應付余額是-3445.請問我公司應收怎么填?客戶應付怎么填?
孫老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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