
一般納稅人,當(dāng)月進項大于銷項,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 您好,當(dāng)于進項大于銷項不做分錄
公司是一般納稅人,當(dāng)進項比銷項多時。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項 -增值稅留底稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)可以嗎
答: 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄可以做成借應(yīng)交稅金增值稅銷項,貸應(yīng)交增值稅進項,應(yīng)交增值稅已交稅金嗎?
答: 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項


ZzzZ 追問
2019-12-28 08:48
佟老師 解答
2019-12-28 08:59