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初心
于2019-12-27 14:51 發(fā)布 ??968次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-12-27 14:51
.....是掛靠社保吧,那這個計提需要沖掉,做借其他應收款 貸銀行 借銀行 貸其他應收款
初心 追問
2019-12-27 14:55
是的掛靠社保,難道不用沖減費用嗎?計提之前的: 借:其他應收款 貸:管理費用(紅筆) 收到款時:借:銀行存款 貸:其他應收款 這樣做可以嗎?
maize老師 解答
2019-12-27 15:00
是,掛靠社保是違法,不建議掛靠,要不就不做這個外賬轉(zhuǎn)款,查到是有罰款的,
2019-12-27 15:34
我說的是內(nèi)賬,外賬有代理公司弄著,內(nèi)賬可以這樣做吧
2019-12-27 15:43
內(nèi)賬那就做往來就可以,不需要做你們管理費用 ,借:其他應收款 貸:管理費用(紅筆) 可以
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老師,我補之前的賬,看到有一筆回單是支付工資的,我直接做借管理費用,貸銀行存款, 需要計提嗎?
答: 可以的,必須計提的借管理費用,工資貸,應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬,工資貸銀行存款。
公司會計把每個月繳納職工養(yǎng)老保險工傷保險還有失業(yè)保險做成借:管理費用 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
答: 你好不對,需要按這個截圖做賬,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借管理費用,貸銀行存款的摘要寫什么呢?
答: 看這個交易的內(nèi)容是什么 如果是報銷 就寫報銷款
企業(yè)返還的穩(wěn)崗補貼可以直接計入 借:銀行存款 貸:管理費用 嗎?
討論
老師,我之前工資這塊不是沒有計提的,然后從12月份開始我就計提12月份的,等到1月份發(fā)放12月份工資 的時候就OK了但我11月份的工資當時沒計提就是直接銀行發(fā)放后,在12月份就是借:管理費用-工資,貸:銀行存款 那么我現(xiàn)在在12月份計提12月份工資,就會在12 月份入了兩次管理費用是工資(分別是11.12月份)這樣合理的嗎
這張是專票,購買酒水。能不能這樣做?借:管理費用6760 貸:銀行存款 6760
管理費用可以暫估嗎,可以借:管理費用-暫估貸:銀行存款
食堂的費用是直接報銷員來報銷了 可以直接借 管理費用 貸銀行存款嗎
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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初心 追問
2019-12-27 14:55
maize老師 解答
2019-12-27 15:00
初心 追問
2019-12-27 15:34
maize老師 解答
2019-12-27 15:43