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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-27 14:51

.....是掛靠社保吧,那這個計提需要沖掉,做借其他應收款 貸銀行  借銀行 貸其他應收款

初心 追問

2019-12-27 14:55

是的掛靠社保,難道不用沖減費用嗎?計提之前的:  借:其他應收款  貸:管理費用(紅筆)   收到款時:借:銀行存款   貸:其他應收款   這樣做可以嗎?

maize老師 解答

2019-12-27 15:00

是,掛靠社保是違法,不建議掛靠,要不就不做這個外賬轉(zhuǎn)款,查到是有罰款的,

初心 追問

2019-12-27 15:34

我說的是內(nèi)賬,外賬有代理公司弄著,內(nèi)賬可以這樣做吧

maize老師 解答

2019-12-27 15:43

內(nèi)賬那就做往來就可以,不需要做你們管理費用 ,借:其他應收款 貸:管理費用(紅筆) 可以

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相關(guān)問題討論
可以的,必須計提的借管理費用,工資貸,應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬,工資貸銀行存款。
2022-04-14 16:25:00
你好不對,需要按這個截圖做賬,
2021-06-09 09:50:46
您好,您是支付房嗎?應該借其他應收款貸銀行存款
2020-07-15 13:42:12
看這個交易的內(nèi)容是什么 如果是報銷 就寫報銷款
2020-06-28 10:14:53
不能需要按這個截圖去計提這個
2020-06-09 16:55:15
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