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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-27 14:13

十一月15,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

郭老師 解答

2019-12-27 14:13

幾月份開的負(fù)數(shù)發(fā)票?

郭老師 解答

2019-12-27 14:13

開的負(fù)數(shù)是全部開的嗎?

MrDee 追問

2019-12-27 14:38

十二月份,全部開的

MrDee 追問

2019-12-27 14:40

出納現(xiàn)金拿去還的,現(xiàn)金應(yīng)該沒法跟之前的銀行存款沖銷吧,應(yīng)該如何入賬?

郭老師 解答

2019-12-27 14:49

11月份別忘了結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,
12月份借銀行存款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2019-12-27 14:50

拿現(xiàn)金的話,借銀行存款負(fù)數(shù)改成庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2019-12-27 14:50

然后報廢的那些還能用的上嗎?還能修復(fù)嗎?

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那500還能不能收到,不能收到的話,就確認(rèn)壞賬損失 借 信用減值損失/壞賬準(zhǔn)備 500 貸 應(yīng)收賬款 500
2020-05-09 16:52:33
您好,這500為什么不收回了?
2020-05-09 16:51:36
你好,這500是給對方減免了,還是實際發(fā)生的壞賬呢?
2020-05-09 16:51:26
十一月15,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2019-12-27 14:13:07
你好, 借,銀行存款 24300 借,管理費用 500(相當(dāng)于抹零) 貸,應(yīng)收賬款 24800
2020-05-09 16:53:19
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