APP下載
繁 華
于2019-12-27 09:47 發(fā)布 ??563次瀏覽
龍楓老師
職稱: 注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
2019-12-27 09:55
你好,是應該申報錯誤更正的
繁 華 追問
2019-12-27 09:56
但18年的增值稅主表上已經(jīng)有了這個5萬,那怎么辦
龍楓老師 解答
2019-12-27 10:04
這屆攜帶營業(yè)執(zhí)照公章到大廳申報錯誤更正,跨年自己不能修改的,改成10萬的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
你好,老師,客戶提貨做收入時才能給對方開增值稅專票嗎?第一次收到購卡的款時,開收據(jù)可以嗎?
答: 你好,不是做收入時才能開票的,也有提前開票的
下月如果有要開16%、10%增值稅專票的企業(yè),3月如何做未開票收入處理后4月份才可以開?
答: 借應收賬款/銀存貸主營業(yè)務收入,應交稅費,和有發(fā)票的一樣做一樣交稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年少計收入5萬 今年補開了專票5萬,這樣的處理不正確吧?應該修改去年的增值稅表二加上5萬吧?
答: 你好,是應該申報錯誤更正的
出租固定資產(chǎn)收入5000元,增值稅650元,確定增值稅專用發(fā)票,款項已收取得出租包裝物收入3000元,增值稅390元,取得增值稅專用發(fā)票,款項已收到存入銀行編制會計分錄
討論
位上月認證了4份增值稅專票,但企業(yè)目前未營業(yè),無收入,填列報表的時候應該把這個數(shù)字填到哪里呢?
增值稅免稅一般納稅人,收到增值稅專票,可以不抵扣,當成增值稅普票入賬嗎
小規(guī)模的免征增值稅10萬,含專票的收入不?比如:我普票8萬專票有3萬,那我普票這8萬收入繳增值稅不?
免稅收入可以開增值稅專用發(fā)票嗎
龍楓老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
★ 4.99 解題: 15539 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
繁 華 追問
2019-12-27 09:56
龍楓老師 解答
2019-12-27 10:04