老師,本單位有基層工會,請問基層工會的預算要是跟 問
年底需做預算調整,要按工會規(guī)定流程填報預算調整表,說明差異原因(如活動取消、費用增減等)并審批,不能直接修改原預算。 決算與預算差異太大有審計風險,審計會重點核查差異原因,若理由不充分(如無合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責。 答
請問,申報24年殘疾人保證金時,55人,但殘疾人1人入職 問
那個要咨詢當?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負數(shù)發(fā)票,借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù)。對應的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結轉 結轉到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結轉到未分配利潤,通常是年底結轉 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應付款-子公司 答

請問老師,新廠房購入中央空調,付款百分之70,對方開發(fā)票也是百分之70,專票,這個怎么入賬(企業(yè)換廠房,給新廠房裝的中央空調)
答: 您好 請問中央空調收到了么 安裝了么
老師,新廠房購入中央空調,付款百分之70,對方開發(fā)票也是百分之70,這個怎么入賬(企業(yè)換廠房,給新廠房裝的中央空調)
答: 按照總價計入固定資產金額 然后計提折舊 發(fā)票開全之后如有差異 再進行調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購入固定資產,但未開發(fā)票未付款,請問如何入帳呢?
答: 您好,您或者可以先暫估入帳,借固定資產貸應付賬款--暫估供應商,此月正常計提折舊
請問一下,去年10月公司和代賬公司簽訂合同,4500一年,已付款,已開發(fā)票入賬,未攤銷 。今年1月不進行代賬了服務了, 退款3000元,賬上應該怎能做呀!
老師您好,1月份購入一臺設備,1月份付款70%,3月份付款20%,3月份發(fā)票已全額開具并收到,4月份又把尾款付了,如何做賬呢
我公司17年購買原料一批,因客戶環(huán)保問題被查封,不能給我們開發(fā)票,當時是暫估應付賬款,現(xiàn)在想無票直接沖暫估入賬,會什么涉稅風險?


冰一心 追問
2019-12-27 15:24
軼塵老師 解答
2019-12-27 17:24
冰一心 追問
2019-12-27 20:29
軼塵老師 解答
2019-12-27 21:07