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送心意

李夏平老師

職稱會(huì)計(jì)培訓(xùn)輔導(dǎo)師

2019-12-27 01:18

學(xué)員你好 : 該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用,貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目的管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額。
錄入期初數(shù)據(jù)  期初 期末都應(yīng)無余額 應(yīng)在本期累計(jì)中填寫 本年累計(jì)中 借貸方填寫  是平衡的。

Supre 追問

2019-12-27 07:42

老師,你看下這張表。它的管理費(fèi)用累計(jì)發(fā)生額包含了2018年末已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的金額,我啟用賬套時(shí),本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)還有管理費(fèi)用累計(jì)發(fā)生額都是按這張表的數(shù)據(jù)填寫的,會(huì)不會(huì)管理費(fèi)用累計(jì)發(fā)生額就把2018年末已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的金額也加上了,我就想沖減

李夏平老師 解答

2019-12-27 16:43

12月建賬 , 管理費(fèi)用是1-11月的累計(jì)發(fā)生額  。期初、期末無余額。

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學(xué)員你好 : 該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用,貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目的管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額。 錄入期初數(shù)據(jù) 期初 期末都應(yīng)無余額 應(yīng)在本期累計(jì)中填寫 本年累計(jì)中 借貸方填寫 是平衡的。
2019-12-27 01:18:02
可以看一下明細(xì)賬 找一下原因?
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同學(xué),你好 一般不會(huì)的,管理費(fèi)用應(yīng)該都是在借方
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沒有做損益結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等
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