我公司給勞務(wù)公司預(yù)防付員工一年的保險費(fèi),單位承擔(dān)10980元,個人承擔(dān)3780元,共計14760元,個人承擔(dān)的3780元分三個月從工資扣回,2個月后該員工離職,勞務(wù)公司返還11025元,公司也返還給該員工2835元,這在內(nèi)帳里我該怎么做分錄
日久見人心
于2016-04-15 18:06 發(fā)布 ??928次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-04-16 09:09
我之前做的分錄是:借 預(yù)付賬款 10980
其他應(yīng)收款 3790
貸 銀行存款 14760
預(yù)付的每個月攤銷,現(xiàn)在返還了是: 借 銀行存款 11025
貸 預(yù)付賬款 10980
其他應(yīng)收款 45 可是又返還了員工2835元這個該怎么做
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你好!按所退金額沖回原來繳納時的科目就可以
2016-04-15 21:12:23

借:原材料-燃料油
借:預(yù)付賬款-保險費(fèi)
借:勞務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)
貸:銀行存款
2018-06-28 09:43:15

你好
計提,借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保
給對方打款,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款
對方繳納,借;應(yīng)付職工薪酬-社保 , 貸;其他應(yīng)收款
2019-09-25 16:18:54

差額計入財務(wù)費(fèi)用。需要對方提供發(fā)票才可以企業(yè)所得稅前抵扣,否則不行。
2019-07-31 16:13:32

借:管理費(fèi)用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:銀行存款
2018-08-07 16:06:35
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